• 30 мая 2018, среда
  • Сургут, 50 лет ВЛКСМ, дом 1 офис 613

Семинар "Заработная плата, НДФЛ, страховые взносы: сложные вопросы. Трудовые договоры и договоры ГПХ. Налоговый контроль в 2018 г. Налоговые комиссии."

Регистрация на событие закрыта

Извините, регистрация закрыта. Возможно, на событие уже зарегистрировалось слишком много человек, либо истек срок регистрации. Подробности Вы можете узнать у организаторов события.

Другие события организатора

2158 дней назад
с 10:00 30 мая до 17:00 31 мая 2018
Сургут
50 лет ВЛКСМ, дом 1 офис 613

Приглашаем Вас принять участие в семинаре 30-31 мая 2018 года

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

30 мая 2018 г. — Заработная плата, НДФЛ, страховые взносы: сложные вопросы. Трудовые договоры и договоры ГПХ.

  1. Изменения «зарплатной» отчетности. Новые формы 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. Новые правила представления отчетности по НДФЛ. Новая трактовка уполномоченных органов власти о порядке отражения в отчетности перерасчетов по заработной плате, иным доходам и суммам НДФЛ и страховых взносов. Рассмотрение вариантов перерасчетов на практических примерах. Новые коды доходов для заполнения справки 2-НДФЛ. Изменения правил заполнения Расчета по страховым взносам.
  2. Оплата труда и трудовое законодательство. Новые значения МРОТ. Новое в проверках трудовой инспекции — «риск-ориентированный» метод, проверочные листы (чек-листы), перечень типовых нарушений с их классификацией по степени риска. Порядок применения «союзного» законодательства — за что могут наказать и что планируется менять. Районное регулирование оплаты труда. Изменения законодательства РФ в части оплаты сверхурочной работы и работы в праздничные дни. Новые положения о неполном рабочем времени. Новые основания для исполнения исполнительных документов и прекращения взысканий по ним. Минтруд России об оплате дней командировки, приходящихся на выходные и праздничные дни. Новые сроки расчетов по оплате труда. Требования уполномоченных органов власти об исчислении и выплате заработной платы не реже двух раз в месяц. Новая методика расчета среднего заработка для оформления справок, необходимых для назначения ежемесячных выплат на первого (второго) ребенка.
  3. Пособия по социальному страхованию. Новые значения пособий в 2018 году. «Электронные» больничные. 2017-2020 г.г. – «крайние» годы выплаты пособий организациями. Верховный Суд РФ о неправильно выданных и оформленных больничных листках, о порядке замены годов при расчете пособий, о продолжительности работы на условиях неполного рабочего времени в отпуске по уходу за ребенком, о необходимости наличия на дату проверок ФСС России копий трудовых книжек и др.
  4. Страховые взносы. Новые правила исчисления и уплаты страховых взносов. Величина предельной базы на 2018 год. Продление периода применения льготных ставок. Сближение базы обложения взносами и НДФЛ — трактовка Минфина и ФНС России спорных ситуаций меняется в пользу единых правил. Рекомендации по формированию показателей новых форм отчетности (Расчет по страховым взносам, 4-ФСС, СЗВ-СТАЖ, ОДВ-1, СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ). Раздел 3 Расчета по взносам как основа для оформления расчета по взносам. Контрольные соотношения отчета и как налоговая будет сверять данные отчета с отчетом 6-НДФЛ. Активизирована работа комиссий налоговых органов по легализации расчетной базы. Новые «старые» правила возмещения перерасхода по ФСС России. Справка-расчет для представления в ФСС России.
  5. НДФЛ. Налог с ЗП — сроки и порядок уплаты. Изменения 2018 г.: новые правила о материальной выгоде, налогообложения выигрышей и др. Обязанности налоговых агентов по перерасчету налога за прошлые годы. Конституционный Суд РФ, Верховный суд РФ о необходимости удержания НДФЛ с выплат при увольнении, и позиция Минфина (ФНС России). Особенности формирования показателей отчетности по НДФЛ, увязка показателей 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. Логика отчета 6-НДФЛ и взаимосвязь с контрольными соотношениями показателей формы и ответственностью налогового агента за неполную и несвоевременную уплату налога. «Контрольные» формулы отчета. Варианты заполнения отчетности в 2018 году, когда отчетная дата приходится на выходной день. Правила отражения «премиальных» выплат. Особенности отражения переходящих сумм доходов, сумм больничных пособий, премий, отпускных и т.п. ФНС России об основных нарушениях при заполнении формы 6-НДФЛ.

 

Время проведения семинара: 10.00 – 17.00 часов

                                                                                                              

31 мая 2018 г. — Налоговый контроль в 2018 г.: права, обязанности, ответственность участников налоговых проверок. Налоговые комиссии. Прочие мероприятия налогового контроля

  1. Налоговый контроль сегодня и завтра: новации 2017 года, чего ожидать в 2018 году
    • Как контролирующие органы борются с противозаконными налоговыми схемами и фирмами-«однодневками»
    • Ужесточение контроля за уплатой НДФЛ и НДС (истребование первичной документации, осмотр помещений и пр.)
    • Контроль цен сделок
    • Новое во взаимодействии ФНС, СК РФ и МВД РФ при проведении мероприятий налогового контроля
    • Перспективы налоговой политики на 2018 год в части мероприятий налогового контроля
  2. Противодействие незаконным финансовым операциям: чего следует остерегаться
    • Какие операции компании с денежными средствами вызывают подозрения у банковских работников
    • Методические рекомендации Банка России по контролю за «подозрительными» деньгами
    • Сотрудничество банков с Росфинмониторингом. Практика применения 115-¬ФЗ от 07.08.2001
  3. Поправки в УК РФ об ужесточении ответственности за работу с фирмами, созданными через подставных лиц
  4. Автоматическая система контроля уплаты НДС: как это работает
    • Как налоговые органы разоблачают схемы необоснованного возмещения НДС
    • Выявление «конвертных» схем выплаты зарплаты
    • Решения высших судебных инстанций (КС РФ, ВС РФ) по налоговым спорам, которыми обязаны руководствоваться налоговые инспекторы
  5. Проверка: действия налогоплательщика
    • Регламент проведения налоговой проверки (важные нюансы)
    • Права и обязанности сторон проверки
    • Что такое «должная осмотрительность» в понимании налоговиков и как ее проявить с наименьшими затратами
    • Какие нарушения порядка проведения проверки помогут отменить решение проверяющих по формальным основаниям
    • Как выполнить требования проверяющих, не предоставляя избыточных сведений об организации
    • Почему следует обязательно подавать апелляционную жалобу по результатам проверки
    • Новые особенности камеральной проверки декларации по НДС
  6. Выездная проверка: новые особенности проведения, сложные и спорные ситуации
    • Критерии, по которым налоговые органы отбирают объекты для выездных проверок
    • Как всегда быть готовыми к выездной проверке
    • Регламент проведения выездной проверки
    • Как избежать штрафа за непредставление или несвоевременное представление документов, истребуемых налоговиками
    • Можно ли представлять подлинные документы взамен их истребуемых копий
  7. Встречная проверка: новые особенности проведения, сложные и спорные ситуации
    • Основания для проведения встречной проверки
    • Какие документы и пояснения по цепочке контрагентов необходимо представлять в налоговые органы
    • В каких случаях можно не представлять документы: реальные возможности и типичные заблуждения бухгалтеров
    • Меры ответственности за нарушение требований налоговых органов при встречной проверке
  8. Ответственность за налоговые правонарушения и преступления, выявляемые по результатам проверки
    • Виды ответственности организаций и должностных лиц
    • Порядок привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения
    • Вынесение решения о применении финансовых санкций в отношении нарушителя
    • Квалификация налогового преступления по УК РФ
    • Уголовная ответственность должностных лиц организации (кто и на каких основаниях может быть привлечен к уголовной ответственности)
  9. Налоговые комиссии: особенности проведения в 2018 году.

Время проведения семинара: 10.00 – 17.00 часов

 

СЕМИНАР ВЕДЕТ: Стажкова Мария Михайловна (г. Москва) — к.э.н., независимый бизнес-тренер в области бухгалтерского, налогового учета, оптимизации налогообложения, финансового планирования, соведущая радиопрограмм экономической тематики на радиостанциях «Сити-ФМ» и «Бизнес-ФМ» («Экономика по-русски» и т.д.), доцент кафедры финансов РАГС, зав.кафедры Менеджмента Института культурологии ГАУГН РАН, доцент Государственного академического института книжной культуры и управления ГАУГН РАН. Автор 12 монографий и более 50 статей научного, методического и консультационного характера по вопросам оптимизации налогообложения, бухгалтерского и налогового учета, финансового анализа, управленческого учета и бюджетирования (в т.ч. в сфере салонного бизнеса, производственных предприятий).

 

Действительным членам ИПБ России выдается сертификат в объеме 40 часов  в счет ежегодного  повышения квалификации профессиональных бухгалтеров.

 

Стоимость участия в семинаре – 9 800 руб. (НДС не облагается)

Стоимость участия в одном дне  семинаре – 5 000 руб. (НДС не облагается)

 

Справки и регистрация в НЧОУ ДПО «ИТН-Образование»

г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.1, оф.613

тел./факс:  (3462) 512-614,  516-638

E-mail: utipb@mail.ru, itn-education@mail.ru

Регистрация

Рекомендуемые события

Организуете события? Обратите внимание на TimePad!

Профессиональная билетная система, статистика продаж 24/7, выгрузка списков участников, встроенные инструменты продвижения, личный кабинет для самостоятельного управления и еще много чего интересного.

Узнать больше